Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 44/2024 záloha voda telocvičňa 10,00 s DPH 01.03.2024 OVS, a.s. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 47/2024 záloha el. energia 5-9 441,00 s DPH 01.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 49/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 01.03.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 46/2004 záloha el. energia 1.-4. ŠKD 304,00 s DPH 01.03.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 50/2024 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.03.2024 osobnyudaj ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 40/2024 poskytovanie poradenských konzult. služieb 55,00 s DPH 28.02.2024 CEDRUS DK, s.r.o ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 41/2024 publikácie 34,20 s DPH 27.02.2024 EDUTYP ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 38/2024 EduPage 228,00 s DPH 27.02.2024 ASC s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 39/2024 školenie 21,00 s DPH 26.02.2024 RVC ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 37/2024 lyžiarsky výcvik 4 300,00 s DPH 26.02.2024 FlorekTrade ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 36/2024 doprava lyžiarsky výcvik 1 080,00 s DPH 26.02.2024 Jagelka Jozef ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 34/2024 školenie 39,98 s DPH 22.02.2024 VESNA ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 19/2024 internet, ŠKD 1.-4. 12,50 s DPH 19.02.2024 GIGANET ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 34/2024 alarm 1,00 s DPH 12.02.2024 Orange Slovensko ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 33/2024 telefón 30,00 s DPH 09.02.2024 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 32/2024 teplo I/2024 6 480,00 s DPH 09.02.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 31/2024 odvoz odpadu 1 080,00 s DPH 06.02.2024 Obec Hruštín ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 48/2024 regály 1.-4. 320,50 s DPH 05.02.2024 Kondela ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 27.03.2024
Faktúra 23/2024 kancelárske potreby 28,36 s DPH 02.02.2024 Ľuboš Franek ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 26/2024 záloha el. energia 304,00 s DPH 02.02.2024 Stredoslovenská energetika ZŠ Hruštín Mgr. Peter Teťák riaditeľ školy 01.03.2024
zobrazené záznamy: 281-300/2766